|
14.06.2007, 15:45 | #1 |
Участник
|
Откуда берутся проводки по Документу ГК?
Может кто то разбирался откуда беруться проводки по Документу ГК созданному при разноски накладной по заказу.
Сел разбиратьсь и пазл какой-то получается. Где - то сходиться. Где-то не сходиться с тем что написано в руководстве по финансам. Нашёл формы CustPosting - Профиль разноски по клиенту. InventPosting - Разноска по складу. TaxItemGroup - Налоговые группы номенклатуры. TaxAccountGroup - наверное разноска налогов по клиенту. Не знаю может ещё, есть но пока не пойму как эти сочетаются. И ещё больший тёмный лес начинается от куда берётся кор. счёт. Может кто ссылочку какую нибудь даст почитать. На форуме искал. Не то не то ищу, не то этого нету. Понимаю что тема сложная. Но может кто-то что-то встречал попонятнее, чем стандартный мануал по финансам. Последний раз редактировалось miklenew; 14.06.2007 в 16:23. |
|
14.06.2007, 15:57 | #2 |
Участник
|
Может я конечно и не понял вопрос, но на всякий случай попробую ответить.
Основные манипуляции, которые приводят к созданию ГК проводок, вызываются в SalesFormLetter_Invoice.updateNow() Поставьте там точку останова и протрасируйте. Или, что, возможно, еще лучше, поставьте точку останова на метод insert() таблицы LedgerTrans. и по стеку посмотрите, что за чем вызывается |
|
14.06.2007, 16:11 | #3 |
Участник
|
Я имел ввиду, с позиции аналитика. Т.е. не программно от куда чё, а предметно. Понятно что можно создать какой-то заказ и при разноски накладной трэйсить, откуда они беруться. Но уж очень много времени уйдет на это. И это будет только один вариант. И не факт что самый нужный (чтоб разобраться).
|
|
14.06.2007, 16:30 | #4 |
Участник
|
1) счет учета задолженности по клиенту - из разноски по клиенту
2) счета учета налога по реализации - из настроек Групп бухгалтерских разносок по налогам по соответствующим налоговым кодам. 3) проводки по списанию себестоимости реализованной номенклатуры на расходы - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры. 4) счет учета выручки - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры (если не указан явно в поле "бухсчет" на закладке "настройка" в строках заказов). 5) настройка разноски накладных расходов по заказу - в настройках самих накладных расходов.
__________________
|
|
14.06.2007, 16:35 | #5 |
Участник
|
Спасибо ppson за ответ. Но вкурить это сегодня я уже кажется не могу. Попробую завтра. Может пойму.
|
|
14.06.2007, 16:38 | #6 |
Участник
|
тогда уж лучше не курить.
хотя каждому свое
__________________
|
|
15.06.2007, 14:04 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ppson
1) счет учета задолженности по клиенту - из разноски по клиенту
Цитата:
Сообщение от ppson
2) счета учета налога по реализации - из настроек Групп бухгалтерских разносок по налогам по соответствующим налоговым кодам.
Цитата:
Сообщение от ppson
3) проводки по списанию себестоимости реализованной номенклатуры на расходы - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры.
Цитата:
Сообщение от ppson
4) счет учета выручки - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры (если не указан явно в поле "бухсчет" на закладке "настройка" в строках заказов).
Цитата:
Сообщение от ppson
5) настройка разноски накладных расходов по заказу - в настройках самих накладных расходов.
Да уж чёта много непонятного. Может у кого то есть всё таки какая нибудь полезная ссылка на эту тему. |
|
15.06.2007, 14:26 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Цитата:
Как они определяют - описано в руководстве по финансам или воспользуйтесь поиском на форуме. Цитата:
В той же форме "разноска по складу" поле "Реализация". Вообще то все настройки описаны в руководстве по финансам/логистике и контекстной помощи по каждой форме.
__________________
|
|
Теги |
главная книга, проводки, проводки главной книги, crm2011 |
|
|