AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.11.2008, 20:35   #1  
Oli is offline
Oli
Участник
 
10 / 11 (1) +
Регистрация: 02.11.2008
проводки по налоговым регистрам
у нас Аксапта 3.0, решили вести налоговый учет, настроили регистры. Все прекрасно считается и заполняется...НО..специалисты из группы поддержки прислали инструкцию, в которой сказано, что после одобрения всех регистров можно сформировать журнал ГК по постоянным и налоговым разницам, его можно будет посмотреть и разнести. Журнал этот формируется автоматически, называется "НалПриб", но у меня он пустой!!!!
т.е. получается, что сформировав в регистрах разницы, бухгалтерия должна сама сделать проводки на счета 09, 68 и 77 на те суммы, что указаны в регистрах, правильно я понимаю???? я была уверена, что все проводки сформируются автоматически, как и было обещано...
Старый 06.11.2008, 01:33   #2  
Nuta is offline
Nuta
Участник
 
32 / 12 (1) ++
Регистрация: 08.10.2008
У нас Ax.4.0. Sp1. Проводки по ПНА формируются. Проверено. По временным налоговым разницам еще не делали.
Старый 11.11.2008, 11:21   #3  
Umi is offline
Umi
Участник
Ex AND Project
1C
 
50 / 39 (2) +++
Регистрация: 14.12.2006
Адрес: St.Peterburg
Цитата:
Сообщение от Oli Посмотреть сообщение
после одобрения всех регистров можно сформировать журнал ГК по постоянным и налоговым разницам, его можно будет посмотреть и разнести. Журнал этот формируется автоматически, называется "НалПриб", но у меня он пустой!!!!
т.е. получается, что сформировав в регистрах разницы, бухгалтерия должна сама сделать проводки на счета 09, 68 и 77 на те суммы, что указаны в регистрах, правильно я понимаю???? я была уверена, что все проводки сформируются автоматически, как и было обещано...
1. вы кнопочку нажали в форме журнала, чтобы строки заполнить?
2. настроены ли в параметрах модуля счета для ПНА ПНО (счета для разниц указаны)?
3. если все правильно настроено проводки формируются автоматически, только без разбивки по суммам, т.е. проводка на общую сумму по 09, проводка на общую сумму по 77...
Старый 13.11.2008, 11:43   #4  
Oli is offline
Oli
Участник
 
10 / 11 (1) +
Регистрация: 02.11.2008
Спасибо большое за ответы!!!
разобрались, все настроили, у меня разницы формируются и на общую сумму и в разрезе каждого объекта. Правда, регистры еще настраивать и настраивать, т.к. у меня и ОНО, и ОНА, и ПНО с ПНА - короче, полный комплект, а тут ведь надо и базу правильную задать, и про аналитики не забыть, в общем, работа продолжается)))
Старый 09.12.2008, 08:19   #5  
mir_ks1 is offline
mir_ks1
Участник
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 02.09.2008
Цитата:
Сообщение от Oli Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответы!!!
разобрались, все настроили, у меня разницы формируются и на общую сумму и в разрезе каждого объекта. Правда, регистры еще настраивать и настраивать, т.к. у меня и ОНО, и ОНА, и ПНО с ПНА - короче, полный комплект, а тут ведь надо и базу правильную задать, и про аналитики не забыть, в общем, работа продолжается)))
Oli, у вас формируются налоговые разницы при вводе в эксплуатацию ОС?
Например, когда ОС передается в филиал и бух. учет ведется в филиале, а налоговый учет ведется в головной организации. В результате в филиале образуются ОНО, а в головной ОНА.
У нас что-то не получаются временные разницы при вводе в эксплуатацию, а с амортизацией этот регистр рассчитывается правильно.
Старый 09.12.2008, 15:06   #6  
Oli is offline
Oli
Участник
 
10 / 11 (1) +
Регистрация: 02.11.2008
Цитата:
Сообщение от mir_ks1 Посмотреть сообщение
Oli, у вас формируются налоговые разницы при вводе в эксплуатацию ОС?
Например, когда ОС передается в филиал и бух. учет ведется в филиале, а налоговый учет ведется в головной организации. В результате в филиале образуются ОНО, а в головной ОНА.
У нас что-то не получаются временные разницы при вводе в эксплуатацию, а с амортизацией этот регистр рассчитывается правильно.
у меня, к Вашему сожалению, нет такой ситуации, когда ОСы передаются в филиал. У меня разницы формируются по ОС, которые введены еще до 2002 года (в связи со вступлением гл.25), а также по амортизационной премии.Так вот рассчитывается все отлично. Я лично выгружала данные из Асксапты в excel и рассчитывала, все сошлось копейка в копеечку!
по амортизационной премии как раз при вводе в эксплуатацию ОС и формируются разницы.
дело в том, что регистр по расчету разниц (ВНР) тянет данные из модулей БУ и НУ в карточке ОС, посмотрите, что там у Вас получается, может Аксапта по каким-то причинам не видит данные???
в моем случае было так, что бухгалтерия случайно списывала ОС в НУ раньше времени (да-да, и такое бывает), а я отследила, что у меня система перестала начислять ОНО или ОНА, так вот как раз потому, что переставала видеть разницу между суммами амортизации...
Старый 10.12.2008, 08:21   #7  
Nuta is offline
Nuta
Участник
 
32 / 12 (1) ++
Регистрация: 08.10.2008
:( Возникновение и списание ОНА/ОНО
Цитата:
Сообщение от Oli Посмотреть сообщение
у меня, к Вашему сожалению, нет такой ситуации, когда ОСы передаются в филиал. У меня разницы формируются по ОС, которые введены еще до 2002 года (в связи со вступлением гл.25), а также по амортизационной премии.Так вот рассчитывается все отлично. Я лично выгружала данные из Асксапты в excel и рассчитывала, все сошлось копейка в копеечку!
по амортизационной премии как раз при вводе в эксплуатацию ОС и формируются разницы.
дело в том, что регистр по расчету разниц (ВНР) тянет данные из модулей БУ и НУ в карточке ОС, посмотрите, что там у Вас получается, может Аксапта по каким-то причинам не видит данные???
в моем случае было так, что бухгалтерия случайно списывала ОС в НУ раньше времени (да-да, и такое бывает), а я отследила, что у меня система перестала начислять ОНО или ОНА, так вот как раз потому, что переставала видеть разницу между суммами амортизации...

Oli, добрый день. Помогите, пожалуйста, совершенно запуталась с возникновением ОНО/ОНА и их списанием.
У меня получается, что возникают ОНО/ОНА, когда я начисляю амортизацию по ОС и суммы в налоговом и бух. учете различаются, т.е. в результате формируюется проводка Д09 К 68 или Д 68 Кт 77. Не пойму, а когда ж они списываться будут и каким образом?

По нашему бизнес процессу требуются след.операции:
Филиал:
Приобретение:
Дт 08.4 Кт 60 - 12000 руб
Дт 19 Кт 60 - 2160 руб - НДС
Ввод в эксплуатацию
Дт 01.1 Кт 08 - 12000 руб (бухгалтерсский учет, по налоговому не вводим)
Дт 68 Кт 77 - 12000*24%=2880 руб.- возникновение ОНО
Амортизация:
Дт 26 Кт 02 - 500 руб
Дт 77 Кт 68 - погашена часть отложенного налогового обязательства.

Я создаю ОС, у которого две модели. Ввожу в эксплуатацию только по одной. С проводками все хорошо, статус ОС - в эксплуатации. При вводе в экплуатацию у меня ОНО не формуруется.
При начислении амортизации возникает ОНА (хотя требуется вроде как ОНО) и формируется проводка Дт 09 Кт 68.
Версия Аксапты 4.0 Sp 1.
Настройки в профиле разноски по Налогу на прибыль:
ОНА - 09;
ОНО - 77;

Буду очень признательна за помощь.
Теги
налоговый учет

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.