|
02.11.2008, 20:35 | #1 |
Участник
|
проводки по налоговым регистрам
у нас Аксапта 3.0, решили вести налоговый учет, настроили регистры. Все прекрасно считается и заполняется...НО..специалисты из группы поддержки прислали инструкцию, в которой сказано, что после одобрения всех регистров можно сформировать журнал ГК по постоянным и налоговым разницам, его можно будет посмотреть и разнести. Журнал этот формируется автоматически, называется "НалПриб", но у меня он пустой!!!!
т.е. получается, что сформировав в регистрах разницы, бухгалтерия должна сама сделать проводки на счета 09, 68 и 77 на те суммы, что указаны в регистрах, правильно я понимаю???? я была уверена, что все проводки сформируются автоматически, как и было обещано... |
|
06.11.2008, 01:33 | #2 |
Участник
|
У нас Ax.4.0. Sp1. Проводки по ПНА формируются. Проверено. По временным налоговым разницам еще не делали.
|
|
11.11.2008, 11:21 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Oli
после одобрения всех регистров можно сформировать журнал ГК по постоянным и налоговым разницам, его можно будет посмотреть и разнести. Журнал этот формируется автоматически, называется "НалПриб", но у меня он пустой!!!!
т.е. получается, что сформировав в регистрах разницы, бухгалтерия должна сама сделать проводки на счета 09, 68 и 77 на те суммы, что указаны в регистрах, правильно я понимаю???? я была уверена, что все проводки сформируются автоматически, как и было обещано... 2. настроены ли в параметрах модуля счета для ПНА ПНО (счета для разниц указаны)? 3. если все правильно настроено проводки формируются автоматически, только без разбивки по суммам, т.е. проводка на общую сумму по 09, проводка на общую сумму по 77... |
|
13.11.2008, 11:43 | #4 |
Участник
|
Спасибо большое за ответы!!!
разобрались, все настроили, у меня разницы формируются и на общую сумму и в разрезе каждого объекта. Правда, регистры еще настраивать и настраивать, т.к. у меня и ОНО, и ОНА, и ПНО с ПНА - короче, полный комплект, а тут ведь надо и базу правильную задать, и про аналитики не забыть, в общем, работа продолжается))) |
|
09.12.2008, 08:19 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Oli
Спасибо большое за ответы!!!
разобрались, все настроили, у меня разницы формируются и на общую сумму и в разрезе каждого объекта. Правда, регистры еще настраивать и настраивать, т.к. у меня и ОНО, и ОНА, и ПНО с ПНА - короче, полный комплект, а тут ведь надо и базу правильную задать, и про аналитики не забыть, в общем, работа продолжается))) Например, когда ОС передается в филиал и бух. учет ведется в филиале, а налоговый учет ведется в головной организации. В результате в филиале образуются ОНО, а в головной ОНА. У нас что-то не получаются временные разницы при вводе в эксплуатацию, а с амортизацией этот регистр рассчитывается правильно. |
|
09.12.2008, 15:06 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от mir_ks1
Oli, у вас формируются налоговые разницы при вводе в эксплуатацию ОС?
Например, когда ОС передается в филиал и бух. учет ведется в филиале, а налоговый учет ведется в головной организации. В результате в филиале образуются ОНО, а в головной ОНА. У нас что-то не получаются временные разницы при вводе в эксплуатацию, а с амортизацией этот регистр рассчитывается правильно. по амортизационной премии как раз при вводе в эксплуатацию ОС и формируются разницы. дело в том, что регистр по расчету разниц (ВНР) тянет данные из модулей БУ и НУ в карточке ОС, посмотрите, что там у Вас получается, может Аксапта по каким-то причинам не видит данные??? в моем случае было так, что бухгалтерия случайно списывала ОС в НУ раньше времени (да-да, и такое бывает), а я отследила, что у меня система перестала начислять ОНО или ОНА, так вот как раз потому, что переставала видеть разницу между суммами амортизации... |
|
10.12.2008, 08:21 | #7 |
Участник
|
Возникновение и списание ОНА/ОНО
Цитата:
Сообщение от Oli
у меня, к Вашему сожалению, нет такой ситуации, когда ОСы передаются в филиал. У меня разницы формируются по ОС, которые введены еще до 2002 года (в связи со вступлением гл.25), а также по амортизационной премии.Так вот рассчитывается все отлично. Я лично выгружала данные из Асксапты в excel и рассчитывала, все сошлось копейка в копеечку!
по амортизационной премии как раз при вводе в эксплуатацию ОС и формируются разницы. дело в том, что регистр по расчету разниц (ВНР) тянет данные из модулей БУ и НУ в карточке ОС, посмотрите, что там у Вас получается, может Аксапта по каким-то причинам не видит данные??? в моем случае было так, что бухгалтерия случайно списывала ОС в НУ раньше времени (да-да, и такое бывает), а я отследила, что у меня система перестала начислять ОНО или ОНА, так вот как раз потому, что переставала видеть разницу между суммами амортизации... Oli, добрый день. Помогите, пожалуйста, совершенно запуталась с возникновением ОНО/ОНА и их списанием. У меня получается, что возникают ОНО/ОНА, когда я начисляю амортизацию по ОС и суммы в налоговом и бух. учете различаются, т.е. в результате формируюется проводка Д09 К 68 или Д 68 Кт 77. Не пойму, а когда ж они списываться будут и каким образом? По нашему бизнес процессу требуются след.операции: Филиал: Приобретение: Дт 08.4 Кт 60 - 12000 руб Дт 19 Кт 60 - 2160 руб - НДС Ввод в эксплуатацию Дт 01.1 Кт 08 - 12000 руб (бухгалтерсский учет, по налоговому не вводим) Дт 68 Кт 77 - 12000*24%=2880 руб.- возникновение ОНО Амортизация: Дт 26 Кт 02 - 500 руб Дт 77 Кт 68 - погашена часть отложенного налогового обязательства. Я создаю ОС, у которого две модели. Ввожу в эксплуатацию только по одной. С проводками все хорошо, статус ОС - в эксплуатации. При вводе в экплуатацию у меня ОНО не формуруется. При начислении амортизации возникает ОНА (хотя требуется вроде как ОНО) и формируется проводка Дт 09 Кт 68. Версия Аксапты 4.0 Sp 1. Настройки в профиле разноски по Налогу на прибыль: ОНА - 09; ОНО - 77; Буду очень признательна за помощь. |
|