|
03.09.2003, 12:29 | #1 |
Участник
|
Экспортный НДС...
вот как с такой ситацией разобраться:
Когда мы покупаем товар для продажи на экспорт, входящий НДС учитывается по нему не на сч.19.300, а к примеру на 19.600 (это требование бухов касательно экспортного НДС). Затем когда с таможни приходят документы подверждающие пересечение товаром границы РФ, мы имеем основание этот НДС зачесть. по разноскам у меня настроено (тоже требование бухов) на 68.900 (обычный НДС зачитывается на 68.200) на 68.900 мы можем его зачесть обработкой вход.НДС. тут вопросов пока нет. Теперь такая ситуация. Наконец налоговая рассмотрела таможенные документы и сказала - ребята все правильно, мы принимаем ваш экспортный НДС к зачету. И вот теперь надо сделать проводку 68.200 - 68.900. Вопрос а как это лучше делать: ручной проводкой в главной книге, или тут можно что-то задействовать что-то из стандартной функциональности? |
|