15.09.2017, 11:02 | #1 |
Участник
|
НДС по налоговым агентам
MS Dynamics AX 2012R2
Может кто сможет помочь разобраться с общим алгоритмом обработки проводок налогового агента (НА)? Из документации и соображений, для отражения проводок НА я: * отмечаю поставщика в признаком НА (указываю нерезидент или гос. орган); * создаю и обрабатываю заказ на покупку (как стандартный); * создаю заявку на оплату поставщику, при этом по накладной в журнале платежей будут сформированы две строки платежа - закрытие задолженности и платеж в налоговую за поставщика. И здесь, в момент разноски система автоматически создаст 2 СФ; Вопросы: 1. В случае, если мы не знаем, будем ли выступать к роли налогового агента, зачем включать признак налогового агента у поставщиков (также если мы можем выступать в роли налогового агента только по части операций у данного поставщика)? 2. Если учетом не предполагается формирования заявок на оплату на основе неоплаченных накладных, можно ли обработать проводки НА другим путем? 3. Фактуры на оплату и принятие НДС должны быть разделены по времени и попадать в разные книги покупок/продаж, но в документации отмечено, что они формируются одновременно. Как быть в этом случае, может у меня не верный алгоритм? |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
налоговый агент, ндс по налоговому агенту, ндс по операциям налогового агента, проводки налогового агента |
|
|