AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.08.2004, 11:56   #1  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
? Коррекция НДС в книге покупок
Господа,
поделитесь пожалуйста заниниями по коррекции НДС в книге покупок:
как заполнить вручную номер счета-фактуры по коррекции НДС? это ведь номер, который присвоил поставщик.
как откорректировать НДС, если у меня уже закрыты книги покупок в тех периодах?

ситуация следующая: ввод начальных остатков по 19 счету невозможно сделать в разрезе СФ и поставщиков, огромное количество НДС не возможно принять к зачету, т.к. ОС не введено в эксплуатацию. далее, если этот ОС вообдим в эксплуатацию, надо сделать проводку Д68 К19, и запись в книгу покупок, но дата СФ и НОМЕР должны быть из прошлого... т.е. хочется их ввести руками. Но Axapa отслеживает эти даты, и не позволяет обработать НДС по СФ прошлой датой, если уже есть закрытые книги покупок.
Как выйти из этой ситуации?

заранее, спасибо.
Старый 27.08.2004, 12:17   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Re: Коррекция НДС в книге покупок
Цитата:
Изначально опубликовано Ann
как заполнить вручную номер счета-фактуры по коррекции НДС?
Что такое коррекция НДС?

Цитата:
Изначально опубликовано Ann
ситуация следующая: ввод начальных остатков по 19 счету невозможно сделать в разрезе СФ и поставщиков,
Почему же нельзя? можно.

Цитата:
Изначально опубликовано Ann
огромное количество НДС не возможно принять к зачету, т.к. ОС не введено в эксплуатацию. далее, если этот ОС вообдим в эксплуатацию, надо сделать проводку Д68 К19,
Счет фактура по капвложениям блокируется до момента ввода в объекта в эксплуатацию (признания в учете). После ввода в эксплуатацию счет-фактура разблокируется и осуществляется обработка НДС нужной датой.


Цитата:
Изначально опубликовано Ann

и запись в книгу покупок, но дата СФ и НОМЕР должны быть из прошлого... т.е. хочется их ввести руками.
Не понятно как вы вводили остатки.
__________________

Последний раз редактировалось ppson; 06.04.2006 в 10:16.
Старый 27.08.2004, 13:13   #3  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
спасибо за ответ, возможно, я не совсем корректно описала проблему, на самом деле проблема вот в чем:

под коррекцией НДС подразумевается воод налоговой проводки через журнал ГК.
после этого нажимаем на кнопку функции/ книга покупок. вот там и формируется СФ. причем ее номер берется из номерной серии, а дата - из дата проводки в ГК.

я понимаю, что для ввода остатков, как раз надо ввести НДС по счетам фактурам, а потом при формировании книги продаж и обрабтке НДС его блокировать, до того момента, как ОС будет введен в эксплуатацию.

проблема как раз в том, что нет возможности ввести остаткив разрезе СФ. на предприятии просто не существовало книги покупок, и они не могут сказать, по каким СФ висит невозмещенный НДС.

сальдо они дают ОДНОЙ суммой по 19 счету. а вот когда они будут вводить какое-либо ОС, как раз надо будет сделать налоговую проводку, сформровать по ней СФ (с номером и датой, которая указана на оригинале) и далее увидеть эту СФ в книге покупок.
Старый 27.08.2004, 13:47   #4  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Изначально опубликовано Ann
спасибо за ответ, возможно, я не совсем корректно описала проблему, на самом деле проблема вот в чем:

под коррекцией НДС подразумевается воод налоговой проводки через журнал ГК.
после этого нажимаем на кнопку функции/ книга покупок. вот там и формируется СФ. причем ее номер берется из номерной серии, а дата - из дата проводки в ГК.
Дело в том что т.н. "ручной НДС" предназначается для других целей.
В этом случае могу посоветовать исправлять номер счета фактуры в самой книге

Цитата:
Изначально опубликовано Ann

и они не могут сказать, по каким СФ висит невозмещенный НДС.

Могут. Просто не хотят выверку осуществлять.
19 счет модульный и в 99.99% ведеться в модуле "Расчеты с поставщиками" в разрезе первичных документов - накладных. Судя по всему вы занесли сальдо по 19 счет налоговыми проводками, что неправильно.
Могу посоветовать только осущесвтить кастомизацию для ручного ввода номера счет-фактуры.
__________________
Старый 27.08.2004, 14:26   #5  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
Остатки пока еще не ввели. )) Вот как раз думаем, как это сделать корректно. Хотелось найти вариант, чтобы не поднимать все СФ предприятия, по которым висит НДС.

НОМЕР СФ уже открыли для заполния вручную, с датой - намного хуже. Ее тоже открыли, но система не дает обработать СФ, если дата СФ находится в периоде, по которому закрыта книга покупок. и вот что с этой датой делать - не понятно. даже если формировать СФ прошлой датой, то надо ее тянуть как блокированную, по всем книгам покупок.... т.е. их все надо удалять и создавать по второму разу.
Старый 27.08.2004, 15:02   #6  
RAM is offline
RAM
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 28.12.2003
Можно выгрузить книгу в Excel и поменять дату и номер руками.
Старый 05.04.2006, 21:19   #7  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
Уважаемая Ann, спустя полтора года не поделитесь впечатлениями, как в итоге у Вас всё разрулилось?
Мне кажется, я сейчас прохожу через последствия аналогичного подхода в отношении 19 счета
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=100157 ,
поэтому любая информация на тему крайне интересна.
Заранее благодарю.
Старый 06.04.2006, 13:15   #8  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
Gustav, добрый день.
Проблема была решена путем переубеждения Заказчика. Что можно было, кастомизировали, но ломать закрытые книги не стали.
Т.е. после ввода ОС в эксплуатацию, делают налоговую проводку. Написали функцию по изменению ее номера. На счет даты уже не вспомню.

Успехов!
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 06.04.2006, 13:45   #9  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
Спасибо за ответ, Ann!
Цитата:
Сообщение от Ann
после ввода ОС в эксплуатацию, делают налоговую проводку
А налоговая проводка, пардон, это что? Ручная проводка в Главной Книге 68-19?

P.S. Снимаю вопрос про налоговую проводку - поиск рулит!
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=83746
Цитата:
Сообщение от maxx
Налоговая проводка - это проводка в ГК с использованием налоговых счетов (в плане счетов разноска="налоги") и указанием налогового кода. По данной проводке в журнале ГК можно сформировать счет-фактуру с указнным номером, которая без соспоставлений попадает в книгу покупок/продаж.

Последний раз редактировалось Gustav; 06.04.2006 в 14:58.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Коррекция НДС в закрытой книге продаж soad DAX: Функционал 3 13.02.2009 18:34
Книга покупок. Псевдо-Освобожденный НДС mir_ks1 DAX: Функционал 9 03.09.2008 11:17
НДС 10% в счете-фактуре и книге покупок/продаж romol DAX: Функционал 4 07.12.2007 11:00
Параметры обработки НДС в книге Покупок sev DAX: Функционал 1 11.08.2005 20:41
НДС - коррекция Натка DAX: Функционал 3 11.09.2004 21:57
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.