13.03.2008, 10:16 | #1 |
Участник
|
Списание аванса, полученного от покупателей
Как списать сумму непогашенного аванса, полученного от покупателей, в связи с истечением срока исковой давности?
Должны формироваться проводки Дт 62.1* Кт 91.1* и Дт 91.2* Кт 62. 9 Не должна выписываться счет-фактура и не должна формироваться книга покупок |
|
13.03.2008, 10:19 | #2 |
Участник
|
а про какую версию вы спрашиваете?
почему в раздклк про старые версии? |
|
13.03.2008, 10:45 | #3 |
Участник
|
версия AX 3.0
|
|
13.03.2008, 10:51 | #4 |
Участник
|
Формально вы конечно правы.
Но, на мой взгляд, де-факто ax3.0 пока рано считать старой версией. Что касается вашего вопроса. В общем журнале создайте журнал и создайте запись в журнале. В одном счете укажите клиента, а в другом счет 91*. Не указывайте номер накладной. Аксапта будет трактовать такую запись как платеж или возврат платежа. В списке клиентов найдите вашего клиента и сопоставьте новую запись с авансом. Аксапта будет трактовать такое сопоставление как платеж сопоставлен с платежом (возвратом платежа) |
|
13.03.2008, 11:38 | #5 |
Аманд
|
Цитата:
сопоставьте новую запись с авансом.
Сергей, а по поводу фильтра на непустой номер накладной (!"") при запуске автосопоставления, что можете сказать? |
|
13.03.2008, 11:50 | #6 |
Участник
|
Да. Не такое это частое дело - списание авансовых платежей
Для оптимизации можно сопоставлять непосредственно из журнала. Но для этого надо использовать журнал платежей и делать телодвижения по настройке. Ничего не могу сказать. |
|
13.03.2008, 13:00 | #7 |
Участник
|
У меня в Параметрах модуля Расчеты с клиентами выбрана налоговая группа, где в бух. разноске указан нал. счет 68*, т.е. при сопоставлении формируется налоговая проводка Дт 68* Кт 62.9*, а необходима Дт 91.2* Кт 62.9*.
В руководстве пользователя по финансам прописано, что при сторнировании операций по сопоставленным предоплатам клиентов включается запись в книгу покупок, а в данном случае это не нужно. Как с этим можно бороться? |
|
17.03.2008, 14:12 | #8 |
Участник
|
Чтобы не включать записи в книгу покупок зоздайте дополнительно запись в Параметрах обработки входящего НДС, укажите счет ГК, куда должна "улететь" сумма налога, не устанавливайте галку "Включать в книгу покупок" и обработайте свою сторнировочную запись с авансов с этими параметрами. Настройка находится в "Расчетах с поставщиками-Периодические операции-Книга покупок-Параметры обработки НДС".
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |