27.07.2015, 14:57 | #1 |
Участник
|
Проблема с курсовой разницей по НДС
Добрый день! Уже спрашивала, но ответа так и не получила, спрошу еще раз
Ах 2009 CU8 Настраиваю бизнес-процессы налогового агента иностранной организации. Ситуация следующая: Компания выступает налоговым агентом ин.организации - поставщика услуг. 1. формирую и разношу журнал накладных в евро в модуле РП (100 евро + 18 евро НДС) или (6100 руб + 1098 руб по курсу 61 руб за евро). 2. Через Предложение по оплате формирую журнал платежей. В журнале платежей создается 2 проводки. 1-я проводка, где контрагент - ин.организация, на сумму без НДС в евро. (6300 руб по курсу 63 руб за евро) 2-я проводка, где контрагент - налоговый орган, на сумму НДС в рублях на дату платежа. (1134 руб по курсу 63 руб за евро) 3. Разношу журнал платежей, в результате формируются бух.проводки по ин.организации и по налоговому органу. С ними всё хорошо. Также автоматически формируется проводка по курсовой разнице с суммы платежа: Дт 91.2 Кт 60 - 200 руб А вот проводка по курсовой разнице по НДС никак системой не формируется. Подскажите пожалуйста как настроить автоматическое формирование этой проводки, т.е. Дт 19 Кт 60 - 36 руб Последний раз редактировалось Elenko; 27.07.2015 в 15:17. |
|
27.07.2015, 18:18 | #2 |
Участник
|
каким образом у вас сформировалась курсовая разница по переоценке платежа?
__________________
|
|
28.07.2015, 07:46 | #3 |
Участник
|
Курсовая разница по переоценке платежа ( 200 руб) сформировалась автоматически в результате разноски журнала платежей. При этом сформировалась проводка CustTrans и проводка в LedgerTrans. Причем эти проводки не связаны с самим журналом платежей.
|
|
29.07.2015, 11:44 | #4 |
Участник
|
курсовая у вас видимо сформировалась как реализованная и связана с сопоставлением платежа с накладной?
Елена, НДС который начисляет налоговый агент рассчитывается по курсу на дату платежа: http://www.glavbukh.ru/hl/2018-nds-nalogovogo-agenta
__________________
|
|
29.07.2015, 17:34 | #5 |
Участник
|
проводка по курсовой разнице на 200 руб. возможно да связана с сопоставлением накладной и платежа (оно производится автоматически при разноске журнала платежей), но точно не знаю.
Что касается остального, что вы пишете, я не совсем поняла. Мои проводки полностью совпадают с тем, что описано в статье по ссылке Вот те бух проводки, которые я получаю в системе: Услуги оказаны на 01.07.15, курс 1 евро = 61 руб. 1. Дт 20 Кт 60 100,0 евро 6100,0 руб - отражена стоимость оказанных услуг 2. Дт 19 Кт 60 18,0 евро 1098,0 руб - учтен НДС со стоимости оказанных услуг Оплата произведена 03.07. курс 1 евро = 63 руб. 3. Дт 60 Кт 51 100,0 евро 6300,0 руб - произведен расчет с ин.организацией без учета НДС 4. Дт 60 Кт 68 18,0 евро 1134,0 руб - удержан НДс из суммы подлежащей выплате ин.орг. 5. Дт 68 Кт 19 1134,0 руб - принят к вычету НДС 6. Дт 68 Кт 51 1134,0 руб - сумма удерж. НДС перечислена в бюджет 7. Дт 91.2 Кт 60 200,0 руб - отражена отрицательная курсовая разница. Это все проводки, которые у меня формируются в системе в настоящий момент. Если свериться с тем, что написано в статье по ссылке, то не хватает только проводки Дт 19 Кт 60 36,0 руб - скорректирована сумма НДС подлежащая вычету. Так вот как мне сформировать в системе эту проводку?? |
|