26.04.2007, 17:09 | #1 |
Участник
|
Необходимо настроить даный вид операций, помогите позжалуста:
передача основных средств обособленному подразделению (при передаче амортизируемого имущества передается и накопленная амортизация): а) Д79 – К 01 “Основные средства”, Д02 “Амортизация основных средств” – К 79 (у передающего подразделения) Можно сделать через выбытие, заменив в ОС Учетная группа - Проб.Фин.Счет при Реализ. на 79. но появляетя третья результирущая на 91. надо от нее как то избавится? б) Д 01 “Основные средства” - К 79, Д 79 – К 02 “Амортизация основных средств” (у получающего подразделения) Как сделать прием ОС ума не приложу, Содать карточку не проблема, но как на 02 посадить сумму, и отразить ее в карточки ОС? Помогите плз. Может я не в ту сторону думаю? |
|
16.05.2007, 19:09 | #2 |
Moderator
|
А обособленное подразделение ведется как отдельная фирма?
А версия какая? |
|
16.05.2007, 23:24 | #3 |
Участник
|
Попробуйте через ОС фин. журнал в 4 строки. Выбытие первоначальной стоимости - тип ОС, тип учета ОС - приобретение, сумма с минусом. Для амортизации тип учета -амортизация, сумма с плюсом. Еще 2 строки по 79 счету, с плюсом по первоначальной, и с минусом по амортизации.
|
|
23.05.2007, 10:10 | #4 |
Участник
|
версия 3.7б
передачу сделал через операцию выбытие, поменяв ОМ Учетная группа, "01.09 выбытие ОС" на 79. формируется три проводки. 1 балансовая стоимость с к01 2ая амортизация с д02, а третья формирует финансовый результат от 01-02. так как в карточке было все поменяно на 79. 3я проводка д79-к79, только увеличивает обороты на 79 но не как не влияет на сальдо. (в любом случае от нее избавился ручками) Решение кривое нужно доробатывать, создавать операцию ПЕРЕНОС. прием: Напрямую в ОС – Журнал Фин.Учета создаю операции с 79 на осовное средство, карточку которого создали. здесь все встало без лишнего гемороя. |
|