AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.01.2009, 15:33   #1  
Calypso is offline
Calypso
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 18.01.2009
Thumbs up
Посоветуйте, как так настроить НДС, чтобы весь НДС приходовался на 19, далее Журналом зачета (без оплаты) выставлялся к зачету на 68 и после этого записи попадали в Книгу покупок?
Пока я так понимаю Microsoft предлагает 2 пути: либо сразу на 68 без 19, либо по факту оплаты (Тип нереал. Процент) через 19.
Есть еще возможность зачитывать НДС без оплаты чз Журнал зачета, но при этом в Книгу покупок ничего не попадает.

В настройке НДС есть загадочное поле "Зачет НДС часть" с опциями: полный, 1/6, 1/12. Для чего используется так и осталось загадкой.
Старый 19.01.2009, 07:48   #2  
GalaM is offline
GalaM
Moderator
Лучший по профессии 2009
 
640 / 42 (3) +++
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Москва
В НДС Настройка Учета для сочетания НДС Бизнес Группы и НДС Товарной ГРуппы для которых хочешь зачитывать НДС через журнал зачета в поле Ручной зачет НДС поставь "галку". Ну и сдедать обычные настройки для использования 19 счета. Покупка нереал. НДС Фин. счет - 19, Покупка НДС Фин. Счет = 68, Тип Нереал. НДС - процент, Тип Расчета НДС - Обычный.

Что бы не было особых хлопот рекомундую так же предварительно в настройках НДС Бизнес Группы поставить Дата блокировки, например, 01.01.06 и Не Зачитывать - "галку".
Для НДС Товарной Группы в поле С Даты то же укажите с 01.01.06. В общем-то в документации про это мало где сказано, но при такой настройке всегда стабильно работает. Кстати, какие-то из этих полей через интерфейс заполнить нельзя, поэтому придется заполнять прямо через таблички.


Теперь при такой настройке при учете документа покупки будет выполняться проводка 19 - 60.
Далее Вам придется идти в Журнал Зачета НДС и запускать функцию Предложить Зачет НДС Поставщика. На закладке Параметры в Типе Расчета надо выбирать или 119 Фед. Закон (в этом случае в журнал попадут все записи по НДС по которым еще НДС не принят), или счет-фактура (в этом случае в журнал попадут все записи по НДС для которых в операциях поставщика прописан номер и даты счета-фактуры). Вторая опция более правильная, а первая опция, так же как и все остальные остались со времен переходного периода по НДС.

Ну и при учета журнала по НДС все хорошо должно получиться.
Старый 19.01.2009, 16:04   #3  
Calypso is offline
Calypso
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 18.01.2009
Спасибо, но после всех этих ухищрений счета-фактуры так и не попадают в отчет Книга Покупок :-(
Старый 20.01.2009, 11:34   #4  
GalaM is offline
GalaM
Moderator
Лучший по профессии 2009
 
640 / 42 (3) +++
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Москва
C какими параметрами формируете книгу покупок? При ее формировании надо поставить галки во всех опциях (для начала)
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.