16.06.2004, 16:33 | #21 |
Участник
|
Это не бесчинство, а стандартная функциональность
Действительно, если настроить код накладных расходов как Вы описали, то это не отразится в Итогах и Прогнозе. Дело в том, что когда просматриваются Итоги и Прогноз движения, система выводит суммы связанные с Поставщиком. В Вашем же случае указан бух. счет, который никоим образом не привязан к Поставщику. |
|
16.06.2004, 19:41 | #22 |
Участник
|
хм. Понимаю ваше желание облагородить Аксапту, однако же, если настроить Дт - бух. счет, Кт - бух. счет, то такие накладные расходы вполне нормально укладываются в стандартную схему, что, согласитесь, вываливается из схемы лояльности к поставщику.
Понятно, что придется лезть в код, убиваться, че-то править. Но хочется услышать добрые и логичные объяснения гуру, после которых все станет на свои места. И станет ясно, что разработчики именно так и хотели сделать. |
|
16.06.2004, 23:33 | #23 |
Member
|
Врядли этому может быть какое-либо логическое объяснение. Возможно, есть сложности в реализации (накладные расходы с типом Номенклатура, введенные в заголовке, подлежат распределению). Если этого не сделать, то функциональности расчета ПДС придется делать это самой при каждом расчете. Но она не знает метод распределения. А без распределения она не знает финансовый счет и аналитики, по которым должна пройти проводка. Т.е. вроде бы как аргументы есть. Но НР по строкам (уже распределенные) тоже не подхватываются. Возможно, из-за солидарности?
Ну и еще м.б. другой вариант — разгильдяйство. Фактов такового, увы, в Аксапте совсем не мало.
__________________
С уважением, glibs® |
|
16.06.2004, 23:48 | #24 |
Member
|
Гм... кажется, я вопрос, наконец, прочитал... прошу прощения.
По поводу накладных расходов типа номенклатура и итогов. В Итогах отображаются только те суммы НР, которые имеют тип Клиент/Поставщик. Другими словами, там выводятся только те НР, которые влияют на величину задолженности перед поставщиком/клиентом => на сумму инвойса. Наверняка это так и было задумано. Аналогичным образом ведет себя и отчет Спецификация накладной. Кстати, в стандартной Аксапте нет отчетов, позволяющих анализировать разнесенные накладные расходы.
__________________
С уважением, glibs® |
|
17.06.2004, 18:32 | #25 |
Участник
|
дебет - номенклатура, кредит - бух. счет - поставщик товара не при чём. Соответственно в Запрос - Итог накладной расход не попадает.
|
|
17.06.2004, 20:33 | #26 |
Участник
|
Чего-то я совсем не понимаю. Дебет-бух. счет, кредит - бух. счет. Поставщик ни при чем. И такой накладной расход попадает в Итог и в Движение средств. При чем тут поставщик?!!
Да неужели ограничение стоит на связку номенклатура - бух. счет корректно? НЕ ВЕРЮ!!! |
|
18.06.2004, 00:37 | #27 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано dyatlowsky
...Дебет-бух. счет, кредит - бух. счет. Поставщик ни при чем. И такой накладной расход попадает в Итог... Цитата:
Изначально опубликовано dyatlowsky
...Да неужели ограничение стоит на связку номенклатура - бух. счет корректно?...
__________________
С уважением, glibs® |
|
21.06.2004, 17:59 | #28 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
О каком именно ограничении идет речь? X++: protected boolean checkDiscardLine(MarkupTrans markupTrans) { return markupTrans.markupTable().isMarkupOfTypeItemLedger(); } public boolean isMarkupOfTypeItemLedger() { return ((this.custType == MarkupType::Item && this.vendType == MarkupType::LedgerAccount) || (this.CustType == MarkupType::LedgerAccount && this.vendType == MarkupType::Item)); } Убивать стандартный код очень не хочется. Объясните, плиз, почему так?! Чему можно навредить, закомментировав это? |
|
21.06.2004, 21:06 | #29 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано dyatlowsky
...Прошу заметить, отклоняется только связка Номенклатура - Счет. Никакого поставщика в помине нет... Цитата:
Изначально опубликовано dyatlowsky
...Это значит, что после распределения такого накладного расхода эту сумму проконтролировать нельзя никак, кроме тупого подсчета по всем строкам... Цитата:
Изначально опубликовано dyatlowsky
...Объясните, плиз, почему так?! Чему можно навредить, закомментировав это?...
__________________
С уважением, glibs® |
|
21.06.2004, 21:20 | #30 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано dyatlowsky
...отклоняется только связка Номенклатура - Счет... Настраиваем НР Номенклатура–Поставщик. Вешаем на заголовок закупки. Смотрим ПДС. Проводки не балансируют. На номенклатуру падает только сумма по строке, а на поставщика сумма с НР. Вот такая фигня. Точно такая же фигня получится, если вы нераспределенный НР типа Номенклатура–Счет ГК включите. А вот если НР типа Номенклатура–Поставщик перенести на строчки, то проводки начинают балансировать, т.к. система теперь знает, на какой счет учета запасов (ну и финансовые аналитики, естественно) пойдет НР. Похожего результата вам стоит ожидать и в случае, если вы чего-то там закоментарите.
__________________
С уважением, glibs® |
|
Теги |
как правильно, коррекция себестоимости, накладные расходы |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Косвенные издержки | 0 | |||
ТТН и транспортные накладные | 3 | |||
Как настроить возмещаемые транспортные расходы. | 0 | |||
Издержки в производстве | 16 |
|