12.07.2012, 18:07 | #1 |
Участник
|
Коллеги,
Кто скажет какая проводка(и) должна(ы) быть в случае: Мы продали товар клиенту (учли Заказ Продажи). При этом расходы за доставку мы оплачиваем поставщику и с клиента брать не будем. (А потом захотим подсчитать свою прибыль по заказу с учетом этих расходов. ) Для этого мы делаем Заказ Поставки на издержки, которые распределяем на Строку Расходной Накладной Продажи. По идее у нас должна пройти одна проводка Дт 60 Кт 90 (с/с проданных товаров?). А 90-й счет должен быть проставлен в поле Счет ГК Покупки в Общей настройке учета для данной издержки. Или нет и я все путаю? |
|
13.07.2012, 10:16 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Fordewind
Коллеги,
Кто скажет какая проводка(и) должна(ы) быть в случае: Мы продали товар клиенту (учли Заказ Продажи). При этом расходы за доставку мы оплачиваем поставщику и с клиента брать не будем. (А потом захотим подсчитать свою прибыль по заказу с учетом этих расходов. ) Для этого мы делаем Заказ Поставки на издержки, которые распределяем на Строку Расходной Накладной Продажи. По идее у нас должна пройти одна проводка Дт 60 Кт 90 (с/с проданных товаров?). А 90-й счет должен быть проставлен в поле Счет ГК Покупки в Общей настройке учета для данной издержки. Или нет и я все путаю? |
|
13.07.2012, 10:51 | #3 |
Участник
|
В терминах Нава Ваш вариант - это производственная издержка, которая ложиться в с/с товара, а издержка при продаже не производственная и (по идее) не попадает в с/с товара. И в Value Entry такая стоимость хранится в отдельном поле
|
|
13.07.2012, 10:58 | #4 |
Участник
|
Тогда по идее и на 90-й счет эти расходы должны падать не на себестоимость проданных товаров, а на накладные расходы (если конечно есть такой субсчет). Туда же куда вы 26-е и 44-е счета закрываете.
Тогда правда не понятно, зачем она вообще в Value Entry нужна. Ну я, если чего, в данном вопросе не самый крутой специалист |
|
15.07.2012, 10:50 | #5 |
Administrator
|
все хорошо падает в поле Сумма Себест не-товар в Валю Ентри
этим механизмом удобно откаты "аффтаматизировать" |
|
15.07.2012, 18:29 | #6 |
MCTS
|
Цитата:
Проверил архивные записи: Цитата:
Так вот, для операции стоимости финансовые операции на сумму указанную в поле
"Сумма Себест. (Не-товар)" не создаются, что логично. Таким образом, надо внимательно относится к Общей настройке учета для Товарных издержек, т.к. сумма отнесенная на фин. счет указанный в поле "Покупка Фин. Счет" там и останется |
|
16.07.2012, 10:40 | #7 |
Участник
|
Всем спасибо
Хотя, все таки странно, что, например, доставка товара от поставщика идет в с/с товара, а от нас к клиенту не идет |
|
16.07.2012, 17:56 | #8 |
Administrator
|
а тут все просто:
физически входящие операции образуют стоимость (стоимость закупки, стоимость доставки) а физически исходящие потребляют имеющуюся стоимость, не образуя свою, ибо они подчиненные. на цифрах купили - 100 руб привезли - 10 руб продали за - 150 руб (нам тут не пригодится) с откатом - 15 руб итак себестоимость в 32-й: + 110 (100 + 10) покупка - 110 продажа в сумме 0, 0 товара, 0 и денег. все счастливы а - 15 в другом поле. в противном случае товара было бы 0, а себестоимость была бы -15 и коррсеб бы работал бы нонстопом бы и бухи бы кричали бы что наш навижн не работает |
|
17.07.2012, 09:57 | #9 |
Участник
|
Это все хорошо, но тогда получается так: Есть у на с издержка ДОСТАВКА. Если мы ее "купим" у поставщика и распределим на приход, то она пройдя через транзитный счет бухнется сначала на с/с на складе, а потом на с/с продажи.
А если мы эту же идержку "купим" у того же поставщика и начислим ее на расход, то она свалится на транзитный счет (так как настройки один и те же в Общей настроке учета) и останется там, как и писал apanko... Зачем мне зависшая сумма на транзитном счете? Делать две издержки ДОСТАВКА_ПРИХОД и ДОСТАВКА_РАСХОД не вариант, так как обычный человеческий фактор тут все смешает. Спрашивается, что делать? Кто сталкивался? |
|
17.07.2012, 10:20 | #10 |
Участник
|
У нас было 2 издержки ПК: и ПР:, при этом дописали что при учете в товарную издержку продажи подставляется комбинация ОБГ-ОТГ из строки Заказа продажи, или операции стоимости на которую она распределена. Для Покупок используется стандартная схема учета.
__________________
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
|
17.07.2012, 10:38 | #11 |
Участник
|
Тоже такая мысль ходит. А зачем тогда две издержки? Я бы либо делал две издержки и добавлял бы к ним тип и проверял тип при распределении, либо исопльзовать одну издержку и при продаже подставлять нужные группы.
|
|
17.07.2012, 11:06 | #12 |
Участник
|
Чтобы собрать на каждой карточке издержки операции стоимости, а вместо типа в код добавил префикс, чтобы пользователи не путали.
__________________
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
|