AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2006, 14:11   #1  
apanko is offline
apanko
MCTS
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
1,164 / 139 (7) +++++
Регистрация: 24.02.2005
Коллеги, такая ситуация

Умудрились провести внутреннее перемещение 181006, вместо 180106. Что вы в таком случае делаете?
Как сделать чтобы остаток на получателе стал доступен 180106 это я придумал, хотя это не самое красивое решение. А вот как сделать чтобы остаток исчез с отправителя, а не болтался в отчетах до конца октября, я пока затрудняюсь.
Старый 01.02.2006, 14:45   #2  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Честно говоря легче по таблицам дату поисправлять. Если конечно лицензия есть.
Старый 01.02.2006, 15:05   #3  
apanko is offline
apanko
MCTS
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
1,164 / 139 (7) +++++
Регистрация: 24.02.2005
Понятно. Культурных способов нет.
Ладно пусть висят пока (до 181006) и мозолят глаз провинившимся, а также напоминают о ситуации потенциальным штрафникам.
Старый 02.02.2006, 10:24   #4  
romtex_imported is offline
romtex_imported
Участник
 
66 / 10 (1) +
Регистрация: 06.12.2005
Культурный способ:
181006 Все, что было в перемещении списать этим же числом.
180106 Оприходовать по той же себестоимости на старый склад и снова переместить, но уже внимательно посмотрев на дату перед учетом

Недостаток: 181006 будут проводки и по дебету и по кредиту 41 (или 10) счета. Хоть сальдо и останется нулевым проводки эти явно лишние. Их нужно будет отсторнировать через фин. журнал.
А вообще-то, если не ошибаюсь (лень проверять), в товарном журнале есть галочка "Коррекция", так вот если ее протятуть до фин журнала, что в общем-то не очень сложно, то можно будет сразу делать сторнирующие (с красными проводками) перемещения, оприходования и списания. Штука эта нужная и часто используется, поэтому советую потратить на это несколько часов.
Старый 02.02.2006, 14:50   #5  
apanko is offline
apanko
MCTS
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
1,164 / 139 (7) +++++
Регистрация: 24.02.2005
Спасибо за предложение.

Как Вы думаете, какой остаток будет формироваться на складе-отправителе по этой позиции на 190106?
Вот это и есть основная проблема, т.к. Ваш способ решает проблему с получателем (кстати оприходовать можно сразу на него, без учета второго перемещения, что мы собствено говоря и сделали).

Добавка к недостатку, кроме проводок по 10 (41) счету, которые ни на что не влияют, будет еще сумма по счету коррекции. Точнее она закроется только 181006, а висеть будет с 180106. А вот это уже хуже.

Кстати пока меня волнуют только товарные операции.

Все равно спасибо :-)
Старый 02.02.2006, 15:39   #6  
romtex_imported is offline
romtex_imported
Участник
 
66 / 10 (1) +
Регистрация: 06.12.2005
Цитата:
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Спасибо за предложение.

Как Вы думаете, какой остаток будет формироваться на складе-отправителе по этой позиции на 190106?
Думаю, что не правильный.
Проблема решается так:
1. Снимаем галку "Проверять дату применения"
2. Приходуем товар 181006 на складе-отправителе
3. Расходуем товар 180106 на складе-отправителе, применив эту операцию к операции п.2

Цитата:
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Добавка к недостатку, кроме проводок по 10 (41) счету, которые ни на что не влияют, будет еще сумма по счету коррекции. Точнее она закроется только 181006, а висеть будет с 180106. А вот это уже хуже.
Проделав п1-п3 проблема отпадет.
Старый 02.02.2006, 15:58   #7  
Captain is offline
Captain
Участник
Лучший по профессии 2017
 
300 / 81 (3) ++++
Регистрация: 28.02.2003
Цитата:
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Спасибо за предложение.

Как Вы думаете, какой остаток будет формироваться на складе-отправителе по этой позиции на 190106?
Думаю, что не правильный.
Проблема решается так:
1. Снимаем галку "Проверять дату применения"
2. Приходуем товар 181006 на складе-отправителе
3. Расходуем товар 180106 на складе-отправителе, применив эту операцию к операции п.2

Цитата:
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Добавка к недостатку, кроме проводок по 10 (41) счету, которые ни на что не влияют, будет еще сумма по счету коррекции. Точнее она закроется только 181006, а висеть будет с 180106. А вот это уже хуже.
Проделав п1-п3 проблема отпадет.
А что будет с коррекцией себестоимости, какой датой? :-)
__________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 02.02.2006, 17:25   #8  
romtex_imported is offline
romtex_imported
Участник
 
66 / 10 (1) +
Регистрация: 06.12.2005
Цитата:
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
А что будет с коррекцией себестоимости, какой датой? :-)
Мыслим логически:
Раз появилилось сальдо по счету коррекции, то стоит настройка "Учет Склада по Дате Операции" = Да.
Раз стоит такая настройка, то соответственно корекция будет датой документа.
Да и вроде если применить операции, то себестоимость сразу правильно проставляется и коррекция никаких операций не сделает.

Странный вопрос, в чем подвох-то?
Старый 02.02.2006, 17:34   #9  
Captain is offline
Captain
Участник
Лучший по профессии 2017
 
300 / 81 (3) ++++
Регистрация: 28.02.2003
Цитата:
Мыслим логически:
Раз появилилось сальдо по счету коррекции, то стоит настройка "Учет Склада по Дате Операции" = Да.
Раз стоит такая настройка, то соответственно корекция будет датой документа.
Да и вроде если применить операции, то себестоимость сразу правильно проставляется и коррекция никаких операций не сделает.

Странный вопрос, в чем подвох-то?
А Вы это проверяли на 3.70? У нас "логический подход" не прошел, хотя сделано было почти также как и описано.
__________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 02.02.2006, 18:24   #10  
romtex_imported is offline
romtex_imported
Участник
 
66 / 10 (1) +
Регистрация: 06.12.2005
Меня вопрос сильно удивил, поэтому не пожалел 10-ти минут. Правда проверил на кастомизированной базе. Проблем не возникло.
Старый 06.02.2006, 13:06   #11  
DonJoker is offline
DonJoker
Участник
 
32 / 10 (1) +
Регистрация: 18.11.2003
Адрес: Москва
Коллеги, пользуйтесь настройками Разрешить Учет От и Разрешить Учет До. Мы выставляем период текущий месяц и спокойно работаем.
Старый 06.02.2006, 14:05   #12  
apanko is offline
apanko
MCTS
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
1,164 / 139 (7) +++++
Регистрация: 24.02.2005
Только с этими настройками нужно быть повнимательнее:

Период в "Финансы Настройка" стоит 01.02.06 - 28.02.06. В этом случае пользователь ничего учесть за пределами периода не может. Но если мы захотим разрешить ему (и только ему) учитывать документы за январь. То в "Пользователи Настройка" тоже нужно обязательно указывать интервал: 01.01.06 - 28.02.06, если же указать только одну дату (что на первый взгляд кажется логичным) - 01.01.06 - ___. То данный пользователь сможет учитывать документы любой датой старше 01.01.06.

В хелпе конечно написано: "Если окно Пользователи Настройка не содержит интервала, программа проверяет дату в поле Разрешить Учёт До.", но то что в данной фразе ключевое слово _интервал_ я тогда не понял...
Старый 20.02.2006, 13:53   #13  
Seer_imported is offline
Seer_imported
Участник
 
75 / 10 (1) +
Регистрация: 08.12.2005
А лучше - удалить неверный документ и учесть корректный. Причем возможность удаления дать пользователям. А потом в красивом логе смотреть, кто и сколько факапит и что удаляет. И применять санкции.
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.