AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2005, 18:29   #1  
Alex_V is offline
Alex_V
Участник
 
159 / 10 (1) +
Регистрация: 19.02.2003
сторнирование оплаты клиента
столкнулся с проблемой:
1. в финансовом журнале учитываю оплату клиента
Тип Документа = Оплата
Тип Дебет Счета = Банк Счета

Тип Кредит Счета = Клиент
сумма = 300
2. после учета создается проводка
Д51К62 300 - все верно

Как просторнировать данную оплату (чтоб опреация была Д51К62 -300 и тип документа Оплата)? И вообще как поступать в случае неверно учтенной оплаты клиента?

Дело в том что тип учтенного документа = Оплата используется в дальнейшем. А все попытки просторнировать оплату приводят к Д62К51 -300.
Старый 01.02.2005, 19:10   #2  
Шрэк is offline
Шрэк
Участник
Аватар для Шрэк
 
645 / 24 (2) +++
Регистрация: 09.02.2004
Адрес: Москва
По видимому, так:
1. в финжурнале сформировать строку с типом счет, далее как у вас в п.1 заполнить строку
2. проставить галку коррекция
3. проставить отрицательную сумму(-300.00)
учесть журнал.
4. Зайти в карточку клиента и применить оплату к счету, чтобы закрыть клиентские операции.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
применение оплаты к счету Nav 3.70 Sancho NAV: Функционал 0 17.02.2006 12:15
Сторнирование в модуле "Работы" Консультант NAV: Функционал 2 22.03.2005 09:30
некорректная деинсталляция клиента Attain Alex_V NAV: Администрирование 1 23.07.2004 14:19
Сторнирование курсовой разницы Yuriy NAV: Функционал 3 20.07.2004 10:34
Производиетльность клиента Navision DA_NEAL NAV: Функционал 1 24.06.2004 15:46

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.